各中介機構:
為推動南寧城投集團持續(xù)深化內部審計監(jiān)督體制機制改革,我集團擬通過公開選聘方式聘請中介機構開展內部審計體系建設。為做好有關工作,現(xiàn)公開進行詢價,具體如下:
一、工作要求
(一)內部審計體系建設實施范圍
本次服務實施范圍為集團本部。
(二)服務內容
根據《南寧市國資委關于印發(fā)2024年加強監(jiān)管企業(yè)內部審計工作方案的通知》(南國資監(jiān)督〔2024〕18號)、《廣西壯族自治區(qū)內部審計工作規(guī)定》(廣西壯族自治區(qū)人民政府令第138號)、中國內審協(xié)會《內部審計基本準則》及《內部審計具體準則》等文件有關要求,結合集團實際情況,協(xié)助我集團完善內部審計相關制度和開發(fā)培訓課件,制定內部審計手冊和標準化審計文書等。
(三)應形成的工作成果
1.制度成果
結合市國資委等上級部門有關規(guī)定,完成以下工作并提交相關工作成果:
(1)重新修編《集團內部審計管理暫行辦法》、《集團領導人員經濟責任審計規(guī)定》(試行);
(2)制定《總審計師制度》、《審計整改管理辦法》、《審計檔案管理辦法》、《審計貫通協(xié)同監(jiān)督制度》、《內部審計人員管理辦法》、《專項審計實施辦法》、《內部審計項目質量管理辦法》;
(3)重新修編《集團企業(yè)違規(guī)經營投資責任追究暫行辦法》,建立《企業(yè)違規(guī)經營投資責任追究工作規(guī)程》。
2.其他成果
(1)制定《內部審計工作手冊》,在手冊中建立內部審計項目標準化的工作流程及程序;
(2)制定標準化的審計文書,包括不限于審計通知書、審計取證單、審計發(fā)現(xiàn)問題整改任務清單、各類審計報告標準化模板;
(3)協(xié)助開發(fā)1個審計課件,課件主題大概為《從審計視角發(fā)現(xiàn)問題》;
(4)協(xié)助建立與其他業(yè)務部門差異化的內部審計考核體系,健全激勵約束機制;
(5)協(xié)助建立內部審計人員績效考核結果與薪酬兌現(xiàn)、職業(yè)晉升、任職交流等方面掛鉤的機制。
二、中介機構的資格條件要求
(一)服務機構為在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,持有有效營業(yè)執(zhí)照;
(二)服務機構為本項目配備的團隊成員應不少于2人,其中項目經理各1人,服務顧問1人;
(三)服務機構近三年(2021年1月1日起)無不良、失信記錄。
三、詢價時間及相關要求
(一)詢價時間及要求:本次詢價自2024年 5月 24 日至2024年 5 月 28 日上午12:00時止,請按附件詢價函的格式填寫報價并加蓋單位公章,掃描后發(fā)送至郵箱cjsj5103@163.com
(二)如對本次詢價有疑問,請聯(lián)系南寧城投集團周工,聯(lián)系電話0771-4898363、17707710200。
附件:南寧城投集團關于內部審計體系建設項目的詢價函
南寧城市建設投資集團有限責任公司
2024年5月24日